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小規(guī)模納稅人1月份開了專票,到4月已繳增值稅費后,開紅沖發(fā)票,沒有再開超過金額的票,現(xiàn)在出現(xiàn)負稅額,這樣的話那筆稅額是不是不能再下次開增值稅專票抵扣了嗎

84785024| 提問時間:2023 07/04 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個需要申請退回稅,你的應補稅款是負數(shù)的,申請退回。
2023 07/04 11:51
郭老師
2023 07/04 11:51
具體的你可以問一下你稅務局的,一般他不留以后抵扣
84785024
2023 07/04 11:54
我剛才問了當?shù)囟悇站郑麄冋f我是小規(guī)模企業(yè),開紅沖時就開對等或超額的專票才可以抵扣巳繳稅額,不能退款,現(xiàn)在跨月季度了就沒有辦法抵扣
郭老師
2023 07/04 11:58
你好,他的意思就是不退以后也抵扣不了,是這個意思嗎?
84785024
2023 07/04 12:01
稅務局回答是的
郭老師
2023 07/04 12:02
那這種不合理的,我們這邊都給退,一般納稅人不允許留著以后的。
84785024
2023 07/04 12:02
之前我也是有這樣的事情,可以抵,現(xiàn)在說不行
郭老師
2023 07/04 12:02
小規(guī)模的不允許留著抵扣,一般納稅人的可以留著抵扣。剛才打錯
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