問題已解決

佳佳老師,前一個(gè)財(cái)務(wù)這應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了貸方余額,我怎么去沖平她的賬?

84785046| 提問時(shí)間:2023 07/04 11:18
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,前一個(gè)財(cái)務(wù)這應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了貸方余額,是多計(jì)提了嗎?
2023 07/04 11:24
84785046
2023 07/04 11:33
少計(jì)提了,我反結(jié)賬重新補(bǔ)計(jì)提了 這樣貸方余額沒有負(fù)數(shù)正確嗎
鄒老師
2023 07/04 11:35
你好,少計(jì)提了,那應(yīng)付職工薪酬應(yīng)當(dāng)?shù)慕璺接囝~才對(duì)啊。
84785046
2023 07/04 11:38
補(bǔ)計(jì)提之后是這樣了老師
鄒老師
2023 07/04 11:39
請(qǐng)看你之前描述,這樣是矛盾的啊?
84785046
2023 07/04 11:46
那是我描述錯(cuò)誤,那這樣應(yīng)該怎么處理
鄒老師
2023 07/04 11:47
你好,那現(xiàn)在到底是應(yīng)付職工薪酬貸方余額,還是借方余額的問題呢??
84785046
2023 07/04 11:48
那現(xiàn)在這種情況,如果貸方有余額,我也反結(jié)賬補(bǔ)了計(jì)提 這樣是我做錯(cuò)了 嗎? 如果是錯(cuò)的 ,應(yīng)該怎么做
鄒老師
2023 07/04 11:49
你好,如果貸方有余額,是多計(jì)提了嗎? 如果是,就需要沖銷多計(jì)提的??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~