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佳佳老師,前一個財務(wù)這應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了貸方余額,我怎么去沖平她的賬?

84785046| 提問時間:2023 07/04 11:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,前一個財務(wù)這應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)了貸方余額,是多計提了嗎?
2023 07/04 11:24
84785046
2023 07/04 11:33
少計提了,我反結(jié)賬重新補計提了 這樣貸方余額沒有負數(shù)正確嗎
鄒老師
2023 07/04 11:35
你好,少計提了,那應(yīng)付職工薪酬應(yīng)當?shù)慕璺接囝~才對啊。
84785046
2023 07/04 11:38
補計提之后是這樣了老師
鄒老師
2023 07/04 11:39
請看你之前描述,這樣是矛盾的啊?
84785046
2023 07/04 11:46
那是我描述錯誤,那這樣應(yīng)該怎么處理
鄒老師
2023 07/04 11:47
你好,那現(xiàn)在到底是應(yīng)付職工薪酬貸方余額,還是借方余額的問題呢??
84785046
2023 07/04 11:48
那現(xiàn)在這種情況,如果貸方有余額,我也反結(jié)賬補了計提 這樣是我做錯了 嗎? 如果是錯的 ,應(yīng)該怎么做
鄒老師
2023 07/04 11:49
你好,如果貸方有余額,是多計提了嗎? 如果是,就需要沖銷多計提的??
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