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應(yīng)付職工薪酬在貸方怎么沖平?在借方呢

84785039| 提問時(shí)間:01/04 09:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
以后如果不支付的,借應(yīng)付職工薪酬、借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 如果是在借方有余額的,借管理費(fèi)用工資等 貸應(yīng)付職工薪酬工資。
01/04 09:12
84785039
01/04 10:10
個(gè)體戶做賬:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)還用結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅嗎?
郭老師
01/04 10:11
小規(guī)模的用應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
84785039
01/04 10:14
做賬軟件帶出來的銷項(xiàng)
郭老師
01/04 10:15
你好,你那就選擇肖像這一個(gè)的。
84785039
01/04 10:15
不用結(jié)轉(zhuǎn)吧?
郭老師
01/04 10:16
季度末不需要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入里面去,就做這一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn),需要交稅的不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84785039
01/04 11:05
是先開發(fā)票后付款還是先付款后開發(fā)票?
郭老師
01/04 11:18
只好你好,這個(gè)沒有規(guī)定,自己選擇。
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