問題已解決

公司費用年底才結算對方才開發(fā)票,季度所得就多,又不想預交。怎么處理

84785017| 提問時間:2023 07/04 08:38
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 這個你可以暫估
2023 07/04 08:38
84785017
2023 07/04 15:27
暫估成本費用有什么限制,是不是在12月31日前必須調回來
樸老師
2023 07/04 15:35
同學你好 這個沒啥 只要在次年你匯算清繳之前收回來發(fā)票就可以
84785017
2023 07/04 16:34
暫估時 借成本(暫估) 貸應付(暫估) 收到發(fā)票時做 借成本 貸成本(暫估) 借應付(暫估) 貸應付 對不對
84785017
2023 07/04 16:37
那要是次年收到發(fā)票,當時的成本(暫估)已經(jīng)結轉至本年利潤/未分配利潤了呀?
樸老師
2023 07/04 16:47
不對 暫估的時候是 借成本 貸應付賬款暫估 這樣 成本后面不帶暫估 收到發(fā)票的時候 借成本負數(shù) 貸應付賬款暫估負數(shù) 然后 借成本 貸應付賬款
84785017
2023 07/04 17:26
那要是次年收到發(fā)票,當時的成本已經(jīng)結轉至本年利潤/未分配利潤了呀?也是跟當時暫估時相反的分錄,再重新做?
樸老師
2023 07/04 17:33
同學你好 直接結轉就可以了
84785017
2023 07/04 19:36
也就是說去年的成本沖回了,今年收到發(fā)票重新入成本?
樸老師
2023 07/04 20:44
對的,在今年紅沖再做藍字分錄
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