問題已解決

我們的供應(yīng)商開錯票了,但發(fā)票已經(jīng)給我們抵扣了,現(xiàn)供應(yīng)商需要開紅字發(fā)票紅沖,那我們需要將抵扣聯(lián)退回供應(yīng)商嗎

84785020| 提問時間:2023 07/03 17:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
不需要的發(fā)票不用退回。
2023 07/03 17:15
84785020
2023 07/03 17:16
那稅務(wù)需要做什么處理?
84785020
2023 07/03 17:17
進項發(fā)票已經(jīng)抵扣
郭老師
2023 07/03 17:19
借應(yīng)付賬款、 貸庫存商品 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84785020
2023 07/03 18:19
那增值稅申報表要怎么填呢
郭老師
2023 07/03 18:22
附表二二十行里面填寫金額、稅額,填寫證書。
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