問題已解決

老師,賣出去的商品,已給客戶開銷項專票,現(xiàn)在客戶要退貨,給客戶那邊開的專票還有沒有抵扣,我這邊怎么紅沖發(fā)票?

84785008| 提問時間:2023 07/03 11:14
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你自己開紅字信息表,然后再開紅字發(fā)票就可以了。
2023 07/03 11:16
84785008
2023 07/03 11:18
老師,如果我這個月沒開藍字發(fā)票,只開紅字發(fā)票,在填寫稅務局申報系統(tǒng)時,負數(shù)金額能填寫上嗎?
郭老師
2023 07/03 11:20
你好,你試一下的,你看下自己能保存了吧,很少有保存的,大部分是需要去稅務局。
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