問(wèn)題已解決

老師好,我們公司的農(nóng)產(chǎn)品收入是不征稅收入,請(qǐng)問(wèn)對(duì)應(yīng)發(fā)生的費(fèi)用要勾出來(lái),不能抵扣嗎

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/03 09:06
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
是的,這些對(duì)應(yīng)取得的專票做不抵扣勾選
2023 07/03 09:07
84784972
2023 07/03 09:09
我想請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅呢
84784972
2023 07/03 09:10
是不是跟收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用匯算清繳時(shí)要勾出來(lái),不能抵扣?
家權(quán)老師
2023 07/03 09:15
企業(yè)所得稅是可以抵減這個(gè)增值稅的哈
84784972
2023 07/03 09:16
我沒(méi)說(shuō)增值稅,我想知道企業(yè)所得稅的處理
84784972
2023 07/03 09:18
收入對(duì)應(yīng)的費(fèi)用,能扣嗎,還是因?yàn)槭遣徽鞫愂杖?,不能扣,要勾出?lái)
家權(quán)老師
2023 07/03 09:23
你取得了正規(guī)發(fā)票就是合法的稅前扣除憑證,為什么不能扣除呢?
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