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我5月份開錯稅率發(fā)票,但是6月份申報增值稅是按正確稅率,6月份繳納稅款后開錯稅率的部分發(fā)票進行沖紅,那我5月份應(yīng)該怎么做賬呢?先按錯誤稅率入賬6月份在調(diào)整嘛?那我紅沖部分的已抵扣的進項是否需要進項轉(zhuǎn)出呢?

84784994| 提問時間:2023 06/27 15:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師
您好,是先按照錯誤稅率入賬的,之后再做進項稅轉(zhuǎn)出
2023 06/27 15:50
84784994
2023 06/27 15:54
這個錯誤稅率的,是這樣嗎 我的進項比銷項大
小鎖老師
2023 06/27 15:59
嗯對,這個是可以的哈
84784994
2023 06/27 16:02
我6月份按正確稅率交稅,沖紅5月份部分錯誤稅率發(fā)票,我的部分進項需要轉(zhuǎn)出嗎?
小鎖老師
2023 06/27 16:03
這個是需要的,需要轉(zhuǎn)出
84784994
2023 06/27 16:03
具體分錄是怎么樣的
小鎖老師
2023 06/27 16:07
也就是你做一筆? 借 應(yīng)交稅費 未交增值稅 帶 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額轉(zhuǎn)出
84784994
2023 06/27 16:11
我的進項全部要轉(zhuǎn)出嗎?我紅沖部分的發(fā)票是普票
小鎖老師
2023 06/27 16:17
紅沖那部分轉(zhuǎn)出就行
84784994
2023 06/27 16:41
紅沖那部分的進項稅轉(zhuǎn)出是怎么計算呢?老師
小鎖老師
2023 06/27 16:58
你紅沖的金額知道嗎
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