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您好老師,2021年我收到一筆錢做了收入,當(dāng)時(shí)沒有納稅申報(bào),也沒有做進(jìn)項(xiàng)稅 借:銀行存款 78330 貸:糧食出庫收入78330 現(xiàn)在我6月份給他補(bǔ)開發(fā)票,我應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄呢
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速問速答借以前年度損益調(diào)整(收入)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
2023 06/27 10:42
84784996
2023 06/27 10:45
老師你寫的我沒看懂,
是借:以前年度損益調(diào)整 73896.23
應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 銷項(xiàng)稅 4433.77
那我貸方應(yīng)該怎么做
東老師
2023 06/27 10:45
借以前年度損益調(diào)整(收入)? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
84784996
2023 06/27 10:57
如果我做這個(gè)分錄,那我稅控盤開出來的收入就會(huì)和我的會(huì)計(jì)賬對不上吧。
東老師
2023 06/27 10:57
對 因?yàn)楫吘鼓阒白鍪杖肓?/div>
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