問題已解決
您好老師,2021年我收到一筆錢做了收入,當(dāng)時沒有納稅申報,也沒有做進項稅 借:銀行存款 78330 貸:糧食出庫收入78330 現(xiàn)在我6月份給他補開發(fā)票,我應(yīng)該怎么做會計分錄呢
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速問速答借以前年度損益調(diào)整(收入)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
2023 06/27 10:42
84784996
2023 06/27 10:45
老師你寫的我沒看懂,
是借:以前年度損益調(diào)整 73896.23
應(yīng)交稅費 增值稅 銷項稅 4433.77
那我貸方應(yīng)該怎么做
東老師
2023 06/27 10:45
借以前年度損益調(diào)整(收入)? 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
84784996
2023 06/27 10:57
如果我做這個分錄,那我稅控盤開出來的收入就會和我的會計賬對不上吧。
東老師
2023 06/27 10:57
對 因為畢竟你之前做收入了
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