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房租租賃3個月3萬左右,不攤銷不折舊可以嗎?還有物業(yè)管理6000左右,不攤銷不折舊可以嗎?老師

84784971| 提問時間:2023 06/27 05:56
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,最好還是攤銷按月記入到費用里面。
2023 06/27 05:56
84784971
2023 06/27 05:58
房租和物業(yè)費不攤銷行嗎?攤銷太麻煩了,不折舊可以嗎?
東老師
2023 06/27 06:00
也可以,只是說攤銷更好一些。
84784971
2023 06/27 06:07
老師這次報銷目的是讓他手里接著有備用金5千塊錢再去買辦公用品,不是讓他手里備用金錢清零(報銷給員工5894.41后員工賬戶又自動有5千塊備用金了,又可以接著買辦公用品了,)請問到時候報銷給員工的會計分錄怎么寫合適? 借其他應(yīng)收款員工陳5894.11 貸銀行存款5894.11 可以嗎?因為收到備用金還款400的會計分錄寫的是貸其他應(yīng)付款員工100和300,5月財務(wù)報表已經(jīng)交了,現(xiàn)在所以是不是得加上 借銀行存款-400 貸其他應(yīng)付款-員工陳 -400 借銀行存款400 貸其他應(yīng)收款-員工陳 400 報銷給員工的時候才能用借其他應(yīng)收款員工陳5894.11 貸銀行存款5894.11 會計分錄有問題嗎?
東老師
2023 06/27 06:09
抱歉,這個我不太確定怎么做
84784971
2023 06/27 06:24
老師 借銷售費用8080 借其他應(yīng)收款-8080 那貸方呢?填啥合適
東老師
2023 06/27 06:24
按照負(fù)數(shù)填寫更合適一些的
84784971
2023 06/27 06:28
我是說貸方科目啦
東老師
2023 06/27 06:28
是的,別貸方正數(shù) 記借方負(fù)數(shù)做
84784971
2023 06/27 06:29
借銷售費用8080 貸???8080 借其他應(yīng)收款-8080 貸???-8080?
東老師
2023 06/27 06:30
借銷售費用8080 借其他應(yīng)收款-8080 借方一貸一負(fù)不就平了嗎
84784971
2023 06/27 06:31
我擔(dān)心保存不上
84784971
2023 06/27 06:32
摘要寫啥合適?審核的肯定會問的5月份的她都沒審出來 這次她問說啥
東老師
2023 06/27 06:33
你寫分錄吧,肯定沒有,利息不都這么做嗎
84784971
2023 06/27 06:33
我記得我們這必須借貸相等才能保存上 那您看需要怎么寫才能保存上
東老師
2023 06/27 06:34
是借貸相等,但是只要是保證會計分錄平就可以的
84784971
2023 06/27 06:37
摘要寫啥合適?老師
東老師
2023 06/27 06:46
摘要寫調(diào)整某月某號憑證
84784971
2023 06/27 06:53
借其他應(yīng)付款代辦營業(yè)執(zhí)照商家8080 貸銀行存款8080這個對嗎?還是必須得借銷售費用貸銀行存款才行?因為是要付給人家的錢嘛
東老師
2023 06/27 06:54
付給人前了就是你們費用,必須記入銷售費用
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