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月底需結(jié)轉(zhuǎn)哪些分錄

84784970| 提問時間:2023 06/25 14:45
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好! 1.結(jié)轉(zhuǎn)各項收入、利得類科目借:主營業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入公允價值變動損益貸:本年利潤2.結(jié)轉(zhuǎn)各項費用、損失類科目借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)成本稅金及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用計月末結(jié)轉(zhuǎn)利潤之前,要檢查當(dāng)月業(yè)務(wù)是否都已入賬,無形資產(chǎn)攤銷、長期待攤費用攤銷、固定資產(chǎn)折舊、制造費用分配,主營業(yè)務(wù)成本是否結(jié)轉(zhuǎn)等、除結(jié)轉(zhuǎn)損益以外的業(yè)務(wù)都做完后,開始結(jié)轉(zhuǎn)損益(利潤)。收入類損益科目從借方轉(zhuǎn)入本年利潤貸方,借:主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、投資收益等,貸:本年利潤。費用類損益科目貸貸方轉(zhuǎn)入本年利潤的借方,借:本年利潤,貸:主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、所得稅等。所以損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)完畢后,損益類科目無余額。 2月末損益結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)各項收入借:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入/營業(yè)外收入貸:本年利潤2、期間費用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:管理費用/銷售費用/財務(wù)費用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:主營業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)支出/營業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤貸:營業(yè)稅金及附加/所得稅費用5、年末結(jié)轉(zhuǎn),利潤虧損結(jié)轉(zhuǎn)借:利潤分配--未分配利潤貸:本年利潤
2023 06/25 14:46
84784970
2023 06/25 15:00
一般納稅人增值稅還結(jié)轉(zhuǎn)嗎?月底增值稅的業(yè)務(wù)怎么做分錄
宋生老師
2023 06/25 15:01
你好, 1.月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當(dāng)月多交的增值稅額自“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 3.月份終了,將當(dāng)月預(yù)繳的增值稅額自“應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費——預(yù)交增值稅 4.當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
84784970
2023 06/25 15:13
一般納稅人月底要做增值稅分錄,得先先計算出增值稅來,是銷項減進(jìn)項得的數(shù)嗎?算出應(yīng)交增值稅后再做你說的轉(zhuǎn)出未交的增值稅
宋生老師
2023 06/25 15:13
你好!是的,就是只看最終要交多少,就按要交的金額,做第一個分錄
84784970
2023 06/25 15:38
一般納稅人的增值稅是得先算出來數(shù),假如月底銷項稅-進(jìn)項稅=1000元,那月底做分錄怎么做?
宋生老師
2023 06/25 15:39
你好!是的,就是這樣。 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)1000   貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 1000
84784970
2023 06/25 15:42
這個增值稅月底不用結(jié)轉(zhuǎn)吧
宋生老師
2023 06/25 15:43
你好就在月底做上面這個分錄就好了。
84784970
2023 06/25 15:58
你幫忙看下我的生產(chǎn)成本和制造費設(shè)置的科目對嗎?
84784970
2023 06/25 16:00
我們是生產(chǎn)鈑金的企業(yè),主要的原材料是鋼板和鋼管,鈑金焊接完了需要噴粉末,然后組裝起來。我把粉末作為原材料中的輔助材料,這樣對嗎?
宋生老師
2023 06/25 16:00
你好,可以的,可以這樣設(shè)置的。
84784970
2023 06/25 16:14
制造費用下面二級科目我分基本車間和噴涂車間 我們公司銷售給別的公司鈑金時一般都是先拿出庫單去送貨,對方收到貨入庫,兩個月結(jié)次款,每個月結(jié)束了下月初或中旬對賬,對完賬開發(fā)票,然后再等客戶打款。 假如今天銷售給客戶鈑金5萬元,發(fā)票沒收到,貨已發(fā)出,對方已入庫,款未收到,這種的怎么做分錄?
宋生老師
2023 06/25 16:15
你好!正規(guī)的做法,就是你們自己確認(rèn)收入,借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
84784970
2023 06/25 16:18
我們發(fā)的鈑金有時對賬時價格經(jīng)常改動
宋生老師
2023 06/25 16:19
你好!按結(jié)算金額來
84784970
2023 06/25 16:23
當(dāng)天發(fā)貨時不知道將來結(jié)算時是具體的多少錢,只是有個大體數(shù),一對賬有時給對方便宜了,有時貴一點,但有個約定的數(shù)。 當(dāng)天發(fā)貨分錄怎么做
宋生老師
2023 06/25 16:24
你好!如果還不能確定的時候,先不確認(rèn)收入。 借發(fā)出商品 貸庫存商品
84784970
2023 06/25 16:38
發(fā)出商品和庫存商品下面設(shè)二級科目好嗎?如果產(chǎn)品型號多的話?
宋生老師
2023 06/25 16:40
你好!這個企業(yè)自己定,可以按型號來。
84784970
2023 06/25 16:53
這個發(fā)出商品科目是按實際成本計算法下還是計劃成本核算發(fā)下。
宋生老師
2023 06/25 16:54
你好!其實都可以,只是如果是計劃成本,以后還得調(diào),多一步而已
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