問題已解決

老師 我們企業(yè)去年增值稅申報(bào)有誤 這個(gè)月重新申報(bào) 需要先補(bǔ)交稅款 完了在退稅 還涉及滯納金 該如何賬務(wù)處理呢

84785008| 提問時(shí)間:2023 06/20 20:01
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款 借營業(yè)外支出滯納金 貸銀行存款 到時(shí)候退回來的做相反的
2023 06/20 20:07
84785008
2023 06/20 20:09
但是未見增值稅不平了就
84785008
2023 06/20 20:09
之前沒計(jì)提過
郭老師
2023 06/20 20:13
你不還得退回來吧,退回來做相反的不就行了
84785008
2023 06/20 20:14
好的老師 謝謝啦
郭老師
2023 06/20 20:15
不用客氣 工作愉快
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