問題已解決

我5月計(jì)提的增值稅是683.96,計(jì)提的時(shí)候我用的是那個(gè)應(yīng)交增值稅。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸的是應(yīng)交增值稅未交增值稅,上面那個(gè)第一欄第二欄 應(yīng)交稅費(fèi)和應(yīng)交增值稅那兩個(gè)數(shù)不對 這個(gè)怎么辦呢, 是我做錯(cuò)了嗎

84784950| 提問時(shí)間:2023 06/19 15:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好;? 你是小規(guī)模還是一般納稅人的;才好判斷的
2023 06/19 15:24
84784950
2023 06/19 15:34
是一般納稅人的 ,請問怎么辦
meizi老師
2023 06/19 15:38
你好; 不對; 去檢查下 你賬上數(shù)據(jù)是不是沒有做對; 檢查下你明細(xì) 核對下; 進(jìn)項(xiàng)稅 和銷項(xiàng)稅; 分別是多少; 是不是科目掛 錯(cuò)了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~