問題已解決

老師好,一般納稅人開的增值稅普票,記賬的時(shí)候要體現(xiàn)稅金嗎,開進(jìn)來的專票產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣普票的銷項(xiàng)嗎

84785037| 提問時(shí)間:2023 06/15 13:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是要體現(xiàn)稅金可以抵扣。
2023 06/15 13:51
84785037
2023 06/15 13:55
開進(jìn)來的票據(jù)和銀行打出去的錢不一致的時(shí)候怎么處理呢
宋生老師
2023 06/15 13:56
你好因?yàn)槭裁丛虿灰恢拢?/div>
84785037
2023 06/15 13:58
法人支付的,但是打給法人的不一樣
宋生老師
2023 06/15 13:59
這個(gè)正常也是應(yīng)該一致的呀,是什么原因不一致?
84785037
2023 06/15 13:59
如果不一致怎么處理呢?
宋生老師
2023 06/15 14:01
你好,這要看是什么原因,是多付還是少付等,比如只是因?yàn)檫€錢不夠,那就先掛在賬上,就其他應(yīng)付款。先付了的可以先做 如果就是少付了,以后都可以不用付了??梢赃M(jìn)入營業(yè)外收入。
84785037
2023 06/15 14:16
就是8485得東西,分期給法人轉(zhuǎn)了3823.27,2000,716,328.1
宋生老師
2023 06/15 14:17
你好!這個(gè)你借庫存商品等 貸其他應(yīng)付款-法人8435 然后每次,借其他應(yīng)付款-法人 貸銀行存款,就可以了
84785037
2023 06/15 14:18
金額不用對(duì)上是吧
宋生老師
2023 06/15 14:21
您好,暫時(shí)可以,先不用對(duì)上,等到最終確認(rèn),如果不給了就再去做結(jié)算的分錄。
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