問題已解決
老師請問一下在21年50000服務(wù)費 、22年50000服務(wù)費, 之前沒有票,就暫估管理費用,23年的3月份才拿到票要沖減。 沖減會計分錄 借:管理費用-50000 -50000 貸:銀行存款-50000 -50000 再跟發(fā)票上做分錄不知道怎么做了,是借:管理費用10000貸:應(yīng)付賬款10000是這樣做嗎?
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速問速答你好同學(xué),您好,您之前兩個年份暫估分錄的時候,當(dāng)時做匯算清繳調(diào)整了嗎?如果沒有的話,直接把現(xiàn)在這個發(fā)票附到當(dāng)時那個憑證后面就行,不用再做分錄的調(diào)整了。
2023 06/15 09:55
84784986
2023 06/15 10:03
老師沒有呢!這兩年的服務(wù)費發(fā)票就開一筆在一張票上,
李霞老師
2023 06/15 10:05
你好,如果沒有匯算,,就按我這我說的意思來,直接把那份發(fā)票復(fù)印一份,然后一份原件放在第一年憑證后面,然后呢,復(fù)印件放在第二年憑證后面就行。
84784986
2023 06/15 10:24
好的老師那22年有3個月的也要復(fù)印3張吧
李霞老師
2023 06/15 10:26
你好同學(xué),可以的,可以再復(fù)印一份就行。
84784986
2023 06/15 16:27
好的老師 ,那請問買了消毒液沒有發(fā)票要怎么入賬呢
李霞老師
2023 06/15 18:16
您好,可以借管理費用,其他,貸,庫存現(xiàn)金,然后到匯算清繳的時候調(diào)增就可以了。
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