問題已解決

老師好,采購?fù)素浀臅?jì)分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:原材料,

84784968| 提問時(shí)間:2023 06/12 16:23
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,是的,這樣子就可以了。
2023 06/12 16:23
84784968
2023 06/12 16:31
老師好,我們這個(gè)系統(tǒng)出來的是通過營業(yè)外收入和支出來核算的,這樣對嗎
宋生老師
2023 06/12 16:32
你好,這樣不規(guī)范。做是可以做
84784968
2023 06/12 16:47
老師好,系統(tǒng)是這樣的,借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入 ?借:營業(yè)外支出 ?貸:庫存商品或原材料,我感覺分錄這么做不對,您看了
84784968
2023 06/12 16:52
它到最后產(chǎn)生的差額會記入到營業(yè)外收入或者支出里面了,因?yàn)橥素泦幔袝r(shí)候會產(chǎn)生差異,他就會在營業(yè)外收入和支出里面,但是我感覺這個(gè)不應(yīng)該用到這兩個(gè)科目,差額不也應(yīng)該記入原材料和庫存商品嗎
宋生老師
2023 06/12 18:28
你好!借:應(yīng)付賬款,貸:營業(yè)外收入 ?借:營業(yè)外支出 ?貸:庫存商品或原材料 這個(gè)分錄不規(guī)范。沒必要。因?yàn)樵黾恿耸杖搿5菍?shí)際上這跟收入無關(guān)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~