問題已解決

老師,去年8月份一張專票,今年開紅票,前面的帳是:借 施工成本-合同成本-材料成本100,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)13,貨 預(yù)付帳款113,今年開紅字發(fā)票,已抵扣,這么進(jìn)行帳務(wù)處理對嗎? 借:預(yù)付帳款 113, 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)13 施工成本-合同成本-材料成本 -100

84785005| 提問時(shí)間:2023 06/12 13:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
同學(xué)你好 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到哪里呢 這個(gè)不對呀
2023 06/12 13:37
84785005
2023 06/12 13:39
那怎么做?
84785005
2023 06/12 13:40
要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出么?去年已經(jīng)抵扣了
84785005
2023 06/12 13:43
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出到“施工成本-合同成本-材料成本”里,只是借方?jīng)]寫了,貸方這個(gè)科目少了13,如果借方做了13,那這個(gè)科目貨方金額就為113
樸老師
2023 06/12 13:50
同學(xué)你好 你上面的分錄不平衡 借:預(yù)付帳款 113, 貨:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)13 施工成本-合同成本-材料成本 100
84785005
2023 06/12 14:00
哦,在財(cái)務(wù)軟件里這個(gè)施工成本100,只能在借方用紅字出現(xiàn)呢,所以是平的
84785005
2023 06/12 14:01
這里“施工成本-合同成本”100用“以前年度損益調(diào)整”100代替嗎?
84785005
2023 06/12 14:02
因?yàn)榭缒炅耍侨ツ甑?/div>
樸老師
2023 06/12 14:08
同學(xué)你好 對的 是這樣的
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