問題已解決

老師,去年8月份一張專票,今年開紅票,前面的帳是:借 施工成本-合同成本-材料成本100,應交稅費-應交增值稅(進項稅)13,貨 預付帳款113,今年開紅字發(fā)票,已抵扣,這么進行帳務處理對嗎? 借:預付帳款 113, 貨:應交稅費-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)13 施工成本-合同成本-材料成本 -100

84785005| 提問時間:2023 06/12 13:36
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 進項轉(zhuǎn)出到哪里呢 這個不對呀
2023 06/12 13:37
84785005
2023 06/12 13:39
那怎么做?
84785005
2023 06/12 13:40
要做進項轉(zhuǎn)出么?去年已經(jīng)抵扣了
84785005
2023 06/12 13:43
進項轉(zhuǎn)出到“施工成本-合同成本-材料成本”里,只是借方?jīng)]寫了,貸方這個科目少了13,如果借方做了13,那這個科目貨方金額就為113
樸老師
2023 06/12 13:50
同學你好 你上面的分錄不平衡 借:預付帳款 113, 貨:應交稅費-應交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)13 施工成本-合同成本-材料成本 100
84785005
2023 06/12 14:00
哦,在財務軟件里這個施工成本100,只能在借方用紅字出現(xiàn)呢,所以是平的
84785005
2023 06/12 14:01
這里“施工成本-合同成本”100用“以前年度損益調(diào)整”100代替嗎?
84785005
2023 06/12 14:02
因為跨年了,是去年的
樸老師
2023 06/12 14:08
同學你好 對的 是這樣的
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