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公司是今年四月份升級(jí)為一般納稅人,五月份才開具增值稅專用發(fā)票(稅額五萬多),也有開具專票進(jìn)來(稅額六萬多),按這個(gè)是不是不用繳納增值稅,多的那部分還能到下月抵扣?但是系統(tǒng)不能一鍵讀取增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,只有銷項(xiàng)

84784997| 提問時(shí)間:2023 06/12 02:59
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能認(rèn)證嗎?
2023 06/12 04:02
84784997
2023 06/12 09:41
是啊,要怎么處理啊,我和我一個(gè)姐姐說了,她說要在稅務(wù)數(shù)字那勾選什么東西,才能抵扣
小寶老師
2023 06/12 11:39
是的要勾選認(rèn)證的哦
84784997
2023 06/12 11:40
在哪里勾選認(rèn)證呢?
小寶老師
2023 06/12 11:41
發(fā)票認(rèn)證平臺(tái)上哦
84784997
2023 06/12 11:52
勾選了專票,但是申報(bào)還是未有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,怎么回事
小寶老師
2023 06/12 12:13
首先你要確認(rèn)勾選認(rèn)證成功。各項(xiàng)認(rèn)證成功以后再去申報(bào)。如果數(shù)據(jù)不能同步,可以手動(dòng)填寫進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證的金額。
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