問題已解決

請問,課堂有建筑業(yè)**方相關(guān)的課程不?

84784975| 提問時間:2023 06/11 14:08
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,這種情況 沒有的,主要是掛扣不是法律允許的,處理就沒有規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),也不會有人講課。
2023 06/11 14:09
84784975
2023 06/11 14:12
哪**這種情況如何設(shè)置科目及核算?
易 老師
2023 06/11 14:14
可以參考,被**方: 1、內(nèi)賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入(**收入) 貸:其他應(yīng)付款-**方 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付款項給**方和**方的供應(yīng)商: 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 2、外賬: 收到款項: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 支付款項給**方的供應(yīng)商(需要根據(jù)發(fā)票入賬): 借:主營業(yè)務(wù)成本 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸:銀行存款 **方: 根據(jù)開具給被**方的發(fā)票編制如下分錄: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
84784975
2023 06/11 14:24
**方,購材料,未開具發(fā)票時,材料已到工地,會計分錄?
易 老師
2023 06/11 14:32
同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項) 貸:應(yīng)付賬款
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