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實(shí)務(wù)
問題已解決
九月份有一筆業(yè)務(wù) 無票收入, 分錄1 借銀行存款5356 貸收入5200 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅156 分錄2 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅156 貸營業(yè)外收入156 分錄3 借收入5200 營業(yè)外收入156 貸本年利潤5356 12月份,這筆收入沖銷了。 該怎么操作?直接沖銷分錄1嘛? 分錄2和分錄3還沖銷嗎?
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速問速答您好, 你是想問什么了?
2023 06/09 20:00
84785012
2023 06/09 20:04
九月份有一筆收入,確認(rèn)了主營業(yè)務(wù)收入。并將增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入。
12月份,這筆收入要沖銷。怎么下帳?分錄怎么寫?
劉艷紅老師
2023 06/09 20:05
把關(guān)于這筆的分錄全都做負(fù)數(shù)分錄就可以
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