問題已解決
老師,銷項-進項=應交稅金(貸方余額)是要全部繳的稅金嗎?
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速問速答你好,對的,是的,是這么做的。
2023 06/09 14:52
郭老師
2023 06/09 14:52
如果上期有留底的話,可以用留底抵扣
84784963
2023 06/09 14:54
當期交納的稅金是計入應交稅金-未交增值稅嗎?
郭老師
2023 06/09 14:54
應交稅費未交增值稅。
84784963
2023 06/09 14:56
那進項和銷項的賬面一直有累計余額,年終怎么結(jié)轉(zhuǎn)為零?
郭老師
2023 06/09 14:59
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84784963
2023 06/09 15:01
老師,您幫我看看這個數(shù),我應該還要繳多少稅?
84784963
2023 06/09 15:03
應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個科目的性質(zhì)和用途是什么呀?
郭老師
2023 06/09 15:04
你好,這個是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的科目
84784963
2023 06/09 15:07
前面那個表里的數(shù)據(jù),進項和銷項一直都未做結(jié)轉(zhuǎn)才留有這么多,現(xiàn)在公司要打算注銷,我應該怎么看要繳多少稅才能平賬?
郭老師
2023 06/09 15:07
啊,看余額就可以的,把余額都結(jié)轉(zhuǎn)出來。
84784963
2023 06/09 15:15
之前申報的增值稅都繳清了,為什么賬面還有應交稅金19467.25這么多呢?
郭老師
2023 06/09 15:17
你看下哪一個明細有余額,借方還是貸方。
84784963
2023 06/09 15:23
應交稅費-未交增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2023 06/09 15:30
對的,是的,一樣結(jié)轉(zhuǎn)。
84784963
2023 06/09 15:33
也是轉(zhuǎn)到應交稅費—應交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎?那應交稅費最終是一般是哪個明細科目有余額?
郭老師
2023 06/09 15:35
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
郭老師
2023 06/09 15:35
借應交稅費,未交增值稅,貸銀行存款,你看一下哪個還有余額,都沒有余額啦。
84784963
2023 06/09 15:41
好的,謝謝老師,我自已理清一下
郭老師
2023 06/09 15:42
不用客氣,工作愉快。
84784963
2023 06/09 15:43
再多問一句,這些科目是每個月做結(jié)轉(zhuǎn),還是年末再結(jié)轉(zhuǎn)呢?
郭老師
2023 06/09 15:44
年末月末都可以的。
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