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您好老師,咨詢一下,我們公司是一般納稅人,旅游行業(yè),差額征稅,收入該如何做賬,

84785044| 提問時(shí)間:2023 06/08 12:00
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 差額征稅會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 同時(shí),允許差額征稅的成本發(fā)票為原始憑證入賬做會(huì)計(jì)分錄: 借:應(yīng)付賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅抵減)。
2023 06/08 12:03
84785044
2023 06/08 12:16
我沒有明白第二個(gè)分錄
84785044
2023 06/08 12:17
怎么是貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢
王超老師
2023 06/08 12:19
他相當(dāng)于是充應(yīng)付賬款和成本的
84785044
2023 06/08 12:40
老師您的意思是,允許抵減的成本費(fèi)用,只能抵減差額征收增值稅,就不能同時(shí)抵減所得稅了,是這個(gè)意思嗎
王超老師
2023 06/08 13:41
是的,賬務(wù)處理的時(shí)候,是沖這兩個(gè)科目來調(diào)整增值稅的
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