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2019年購買金稅盤200維護費280,借管理費用480貸現金480,借應交稅金減免稅480貸營業(yè)外收入480,年末沒有結轉,2023年6月才發(fā)現,現在該怎么處理?

84784986| 提問時間:2023 06/08 09:57
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速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
你好。那現在補一個結轉分錄就行了,補在現在,因為他金額小。
2023 06/08 10:00
84784986
2023 06/08 10:03
小規(guī)模,直接做一個借應交增值稅480貸減免稅款480就可以了?
玲老師
2023 06/08 10:07
你好 你是說哪個業(yè)務沒有結轉? ?補充一下?
84784986
2023 06/08 10:08
購金稅盤和維護費的480元的減免稅款沒結轉
84784986
2023 06/08 10:10
如果這不是首次購買金稅盤,又該如何處理?
玲老師
2023 06/08 10:10
你好,小規(guī)模不需要結轉的,就是一個購買后面是一個全額抵扣增值稅的分錄,你說的減免到底是哪個可以補充一下。
84784986
2023 06/08 10:13
小規(guī)模的減免稅款年底也不需要結轉嗎?這樣一直掛在賬上?
玲老師
2023 06/08 10:15
你好,我一直沒明白你減免稅款是指減免什么?比如一個季度30萬免增值稅,是說這個減免嗎?
84784986
2023 06/08 10:15
當時賬上這樣記得,借管理費用480貸現金480,借應交稅金減免480貸營業(yè)外收入480,賬上這減免稅金的480從2019年一直掛到現在。
玲老師
2023 06/08 10:17
是的可以的,這個可以有余額的。
84784986
2023 06/08 10:17
減免金稅盤和維護費480
玲老師
2023 06/08 10:17
借方的應交稅費減免稅額,這個可以有余額。
84784986
2023 06/08 10:19
那這個余額可以年年掛著么?那每次對稅金都有個差額480吧?
玲老師
2023 06/08 10:22
你好,減免的這個可以有余額的,不用調整。
84784986
2023 06/08 10:29
感覺答非所問,
玲老師
2023 06/08 10:33
因為他一直有這個余額,所以一直有。但是我覺得你前面第1個你增值稅稅盤那個分錄有問題。說那個減免我不清楚,你這個是因為什么減免的,你最好是補充一下,我覺得你分錄不對。
84784986
2023 06/08 10:36
首次購買金稅盤支付200維護費280,正確的分錄和保稅流程應該是什么?
玲老師
2023 06/08 10:43
購買的時候借管理費用,辦公費480,貸銀行存款。 然后你抵扣的時候可以全額抵扣。借應交稅費應交增值稅。管理費用。 這樣就不把咱們應該交的增值稅抵扣了嗎?我不建議你寫一個三級專欄減免稅額,這樣就會有余額。要是不寫這個就正好抵了,咱需要交的應交稅費要交增值稅。科目就平沒有余額。
玲老師
2023 06/08 10:43
因為咱是小規(guī)模納稅人,直接到二級科目就可以。你一定要設置一個減免這個三級專欄,那他借方就會有余額,這種有余額也不用結轉。
玲老師
2023 06/08 10:44
申報稅款時是填寫在增值稅申報表的表4減免表,還有主表應納稅額減免額那一行。
84784986
2023 06/08 10:47
2019年賬上做了減免稅480,但是沒有填過申報表4的減免表。我剛接上賬,核對稅金的時候發(fā)現了這個問題?,F在怎么辦?
玲老師
2023 06/08 10:52
你好。那您就把申報表這個補充申報上。把前面抵扣的分了紅沖,然后再做到這個月底扣的這個月上。
84784986
2023 06/08 10:54
畢竟跨了好幾年,稅務局那能通過嗎?
玲老師
2023 06/08 11:02
可以的,賬務處理有錯誤咱們可以更正。然后申報這個各地有差異,要是通不過就是不能抵扣,系統(tǒng)會有提示,你可以填寫試一下。
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