問題已解決
1、購入數(shù)控盤及技術(shù)維護費時:借:管理費用 480 貸:銀行存款 480 2、次月初申報時:借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 480 貸:管理費用 480 3、應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?什么時候做呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這個實際抵扣增值稅的時候做
2021 12/08 17:02
84784950
2021 12/08 17:04
應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 科目沖平分錄怎么做?
東老師
2021 12/08 17:04
你們是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人?
84784950
2021 12/08 17:04
一般納稅人
東老師
2021 12/08 17:05
那你們平時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)啊?
84784950
2021 12/08 17:07
借:應交稅費—增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
東老師
2021 12/08 17:08
借:應交稅費—增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅應交稅費應交增值稅減免稅款
84784950
2021 12/08 17:14
類似于進項嗎?期末時從借方轉(zhuǎn)到貸方
東老師
2021 12/08 17:15
對,沒錯,其實就是這個意思。
84784950
2021 12/08 17:15
月末,年末結(jié)轉(zhuǎn)都可以吧?
東老師
2021 12/08 17:16
一般抵扣的時候就結(jié)轉(zhuǎn)了
84784950
2021 12/08 17:16
好的,謝謝。
東老師
2021 12/08 17:16
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝
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