問(wèn)題已解決

老師,我去年的工資有一部分沒(méi)有計(jì)提,今年計(jì)提的話怎么做賬呀?

84784957| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/07 17:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付職工薪酬。
2023 06/07 17:21
84784957
2023 06/07 17:43
這樣做的話,對(duì)以后的納稅或者其他方面有影響嗎
84784957
2023 06/07 17:45
以前年度損益這個(gè)科目的余額怎么處理呢
玲老師
2023 06/07 17:49
你好。后面需要調(diào)整所得稅,然后這個(gè)科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)。
玲老師
2023 06/07 17:49
要是金額小建議直接記今年
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~