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收到跨年的紅沖貨物發(fā)票我們是買方已經抵扣進項了,我們是工程公司往年收到貨物發(fā)票時直接入賬銷售成本,現(xiàn)在收到的紅沖發(fā)票怎么入賬呢

84785000| 提問時間:2023 06/05 16:26
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!這個要看你去年怎么做的憑證,。比如借應付賬款等 貸以前年度損益調整
2023 06/05 16:29
84785000
2023 06/05 16:29
這是當年做的憑證 現(xiàn)在怎么收到紅沖的發(fā)票怎么入賬呢
宋生老師
2023 06/05 16:31
你好!借以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-進項稅 貸應付賬款,金額寫負數
84785000
2023 06/05 16:37
主營業(yè)務成本這個科目不用管了嗎
宋生老師
2023 06/05 16:38
你好是的這個用以前年度損益調整科目替代
84785000
2023 06/05 16:39
主營業(yè)務成本這個科目用以前年度損益調整科目代替了
宋生老師
2023 06/05 16:40
你好是的,就是這樣
84785000
2023 06/05 16:44
稅款不用做進項稅額轉出嗎
宋生老師
2023 06/05 16:45
你好,你金額寫負數了,就相當于轉出了,效果是一樣的。
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