問題已解決

老師,今年一月份勾選的抵扣的發(fā)票,沒有做賬,是返回去一月份添加,還是可以做在本月的,要是可以做在本月怎么寫分錄,謝謝!

84784958| 提問時(shí)間:2023 06/01 18:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
在本月做 借庫存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款
2023 06/01 18:37
84784958
2023 06/01 18:46
2022年到現(xiàn)在的餐飲票和其他一些普票沒做賬,2022年的還要做賬嗎,做的話,會(huì)有什么影響嗎,比如要補(bǔ)交稅嗎??
郭老師
2023 06/01 18:51
你好,這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的?
84784958
2023 06/01 18:55
可能是員工聚餐,或者老板請(qǐng)客戶吃飯吧
郭老師
2023 06/01 18:55
匯算清繳還能修改嗎?不修改的話,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以直接做到今年,做到今年的費(fèi)用里面。
84784958
2023 06/01 19:04
好的。應(yīng)該修改不了,也不懂修改,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)完了。另外發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題:老板名下出現(xiàn)貸方余額740多萬,而老板娘名下又是借方余額80多萬,這么做賬正常,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn),之后做賬需要做平這些數(shù)嗎?
郭老師
2023 06/01 19:05
那你就別修改了,直接做到今年的費(fèi)用里面。
郭老師
2023 06/01 19:05
有錢嗎?是不是有隱瞞收入的?
郭老師
2023 06/01 19:05
很有可能你們單位購買的材料商品個(gè)人支付的,但是銷售出去個(gè)人直接收錢,你賬上沒有確認(rèn)收入導(dǎo)致的。
84784958
2023 06/01 19:12
那有貸方是不合理的嗎,會(huì)不會(huì)和公司是老板現(xiàn)金支付工資才會(huì)出現(xiàn)他名下是貸方余額呢?
84784958
2023 06/01 19:15
郭老師,我看前面人現(xiàn)金發(fā)工資這么做賬的,借應(yīng)付職工薪酬,貸其他應(yīng)付款-老板,可以這么做賬嗎?
郭老師
2023 06/01 19:19
你老板個(gè)人墊付的可以
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