問題已解決
老師,增值稅申報(bào)您看這樣填報(bào)有問題嗎?我們公司本期有要繳納的增值稅,我用去年的留底稅額直接負(fù)數(shù)填在了未來票收入中(因?yàn)槿ツ瓴蛔屃舻锥惥掷蠋熣f有留底就正數(shù)填在未開票收入中,用的時(shí)候再在未開票收入中填負(fù)數(shù));但是這樣填的話申報(bào)表主表中提取不出來數(shù)據(jù)了,怎么辦呢?(請(qǐng)看下圖)
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速問速答你好,朱表這不零了,你不需要交稅啊。
2023 06/01 17:35
郭老師
2023 06/01 17:35
相當(dāng)于是你這個(gè)月沒有銷售額的。
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