問題已解決

之前做賬是 :借庫存商品 貸應付賬款-暫估。 結(jié)轉(zhuǎn)了成本, 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品。(暫估是代理記賬公司虛的暫估不用繳稅,后邊就沒再管了) 目前科目余額表上掛著 應付賬款—暫估。暫估款已經(jīng)在2022年匯算清繳調(diào)增了。 賬務處理怎么做?

84784982| 提問時間:2023 05/29 16:24
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是什么會計準則呢 現(xiàn)在收到發(fā)票了嗎
2023 05/29 16:26
84784982
2023 05/29 16:31
沒有收到發(fā)票, 是代理記賬公司做的暫估款,暫時不用繳稅,后來就沒有再管了。20年的暫估一直在哪放著
84784982
2023 05/29 16:31
小企業(yè)會計準則
樸老師
2023 05/29 16:35
同學你好 你調(diào)增了賬上就不用做分錄調(diào)整的 只要匯算清繳調(diào)增就可以
84784982
2023 05/29 16:36
可是科目余額表上一直掛著應付賬款暫估, 不很奇怪嗎? 不用跟它沖掉嗎?
樸老師
2023 05/29 16:39
同學你好 meishi 這個沒有問題
84784982
2023 05/29 16:41
哪這個暫估款調(diào)增了,稅款也交了。 賬面上還掛著。 哪下一個會計看到賬上還有暫估款也會以為沒交的。 賬上不做處理我不太理解呢
樸老師
2023 05/29 16:52
賬上掛著沒事的哦
84784982
2023 05/29 16:53
為什么其他老師都說不能掛。 而且這個暫估不是真實發(fā)生的
樸老師
2023 05/29 17:03
你匯算清繳調(diào)增了就可以了
84784982
2023 05/29 17:56
匯算清繳調(diào)增了。 哪查賬的話我有應付賬款暫估該如何解釋?
樸老師
2023 05/29 18:20
同學你好 這個你付款做 借應付賬款暫估 貸銀行存款 不就沒有了嗎
84784982
2023 05/29 19:17
哪銀行存款余額不就不對了嗎? 實際沒有付款喲
樸老師
2023 05/29 21:11
沒付款的話就只能掛賬
84784982
2023 05/29 21:26
賬務上不做處理我真不理解呢老師。 原先的暫估分錄直接紅沖不行嗎?
樸老師
2023 05/30 07:38
不能,那你為什么暫估呢,不就是購買了沒有發(fā)票才暫估嗎
84784982
2023 05/30 09:55
不是,沒有購買,沒有真實業(yè)務。 因為暫估了不用繳稅,代賬公司暫估的。
樸老師
2023 05/30 10:05
那你這個直接調(diào)增繳稅就可以
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