問(wèn)題已解決

增值稅專用發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,但是一直未填入申報(bào)表進(jìn)行稅務(wù)申報(bào),賬務(wù)如何處理?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2017 12/21 12:18
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陳靜老師
金牌答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!沒事,在填制稅務(wù)月申報(bào)里的表二時(shí),有一欄是前期認(rèn)證相符,且本期申報(bào)抵扣的一欄,你在那把你前期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票填上就可以,這個(gè)月入帳做帳務(wù)處理,
2017 12/21 12:21
84784964
2017 12/21 14:33
但是這個(gè)的話已經(jīng)幾個(gè)月了是,稅務(wù)申報(bào)已經(jīng)不是上期的了,而是前幾期的。<br>稅務(wù)申報(bào)能申報(bào)么?
84784964
2017 12/21 14:33
但是這個(gè)的話已經(jīng)幾個(gè)月了是,稅務(wù)申報(bào)已經(jīng)不是上期的了,而是前幾期的。<br>稅務(wù)申報(bào)能申報(bào)么?
陳靜老師
2017 12/21 15:00
你好,一般情況是這們處理的,這個(gè)還是要和你的專管員核準(zhǔn),畢竟他們說(shuō)了算的。
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