問題已解決
老師,正確賬務(wù)處理應(yīng)該是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用。我做成了借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。請(qǐng)問用一筆賬如何進(jìn)行調(diào)整
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答您好,借 營業(yè)外收入,,貸 管理費(fèi)用
2023 05/28 11:01
84785019
2023 05/28 11:04
營業(yè)外收入借方要用負(fù)數(shù)還是正數(shù),我現(xiàn)在營業(yè)外收入財(cái)產(chǎn)中和營業(yè)外收入科目余額表的數(shù)對(duì)不上,營業(yè)外收入我用的是正數(shù),管理費(fèi)用用的是負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 05/28 11:05
不可能吧,你不一個(gè)方向怎么平呢
84785019
2023 05/28 11:41
那正確的分錄是什么?數(shù)字應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù),能寫一遍嗎?
小鎖老師
2023 05/28 11:43
是寫正數(shù)的,按照我給你第一次寫的那個(gè),因?yàn)橹熬褪青欠?/div>
84785019
2023 05/28 11:47
借:營業(yè)外收入用正數(shù)?管理費(fèi)放貸方也用正數(shù)?管理費(fèi)用放借方用紅字表示不就好了,我目前就是借營業(yè)外收入正數(shù),借管理費(fèi)用紅字,不是跟你的說的分錄一樣嗎?為什么我的會(huì)不平?能幫我解釋一下嗎?
小鎖老師
2023 05/28 11:48
可以啊,你的也是平的,管理費(fèi)用貸方和借方紅字是一樣的
84785019
2023 05/28 12:13
但是為什么利潤表中的營業(yè)外收入和科目余額表中的營業(yè)外收入累計(jì)數(shù)不一樣,且差額數(shù)就是這筆賬務(wù)
小鎖老師
2023 05/28 12:17
調(diào)整完還不一樣嗎
84785019
2023 05/28 23:34
嗯嗯,這是怎么回事
小鎖老師
2023 05/29 08:00
你截個(gè)圖我看一下你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)
閱讀 477
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng), 內(nèi)賬借:銀行存款,代:主營業(yè)務(wù)收入 我都是內(nèi)賬的 120
- 7月收到5月份的工傷退費(fèi),記賬憑證是,借 銀行存款,貸 營業(yè)外收入,對(duì)嗎? 24
- 老師收到社**款這樣記賬對(duì)不? 借 銀行存款 貸:營業(yè)外收入 404
- 老師你好,收到營業(yè)外收入是否作如下分錄? 借 銀行存款 貸 營業(yè)外收入(是否營業(yè)外收入在借方用負(fù)數(shù)沖)? 559
- 老師好,請(qǐng)教個(gè)問題,18年3月份有一筆業(yè)務(wù),科目掛錯(cuò)了,怎么調(diào)整?原憑證寫的是借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,正確的是分錄是 借:開發(fā)間接費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款 這個(gè)要怎么處理? 763