問題已解決

老師,正確賬務(wù)處理應(yīng)該是借:銀行存款,貸:管理費(fèi)用。我做成了借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入。請(qǐng)問用一筆賬如何進(jìn)行調(diào)整

84785019| 提問時(shí)間:2023 05/28 11:00
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,借 營業(yè)外收入,,貸 管理費(fèi)用
2023 05/28 11:01
84785019
2023 05/28 11:04
營業(yè)外收入借方要用負(fù)數(shù)還是正數(shù),我現(xiàn)在營業(yè)外收入財(cái)產(chǎn)中和營業(yè)外收入科目余額表的數(shù)對(duì)不上,營業(yè)外收入我用的是正數(shù),管理費(fèi)用用的是負(fù)數(shù)
小鎖老師
2023 05/28 11:05
不可能吧,你不一個(gè)方向怎么平呢
84785019
2023 05/28 11:41
那正確的分錄是什么?數(shù)字應(yīng)該是正數(shù)還是負(fù)數(shù),能寫一遍嗎?
小鎖老師
2023 05/28 11:43
是寫正數(shù)的,按照我給你第一次寫的那個(gè),因?yàn)橹熬褪青欠?/div>
84785019
2023 05/28 11:47
借:營業(yè)外收入用正數(shù)?管理費(fèi)放貸方也用正數(shù)?管理費(fèi)用放借方用紅字表示不就好了,我目前就是借營業(yè)外收入正數(shù),借管理費(fèi)用紅字,不是跟你的說的分錄一樣嗎?為什么我的會(huì)不平?能幫我解釋一下嗎?
小鎖老師
2023 05/28 11:48
可以啊,你的也是平的,管理費(fèi)用貸方和借方紅字是一樣的
84785019
2023 05/28 12:13
但是為什么利潤表中的營業(yè)外收入和科目余額表中的營業(yè)外收入累計(jì)數(shù)不一樣,且差額數(shù)就是這筆賬務(wù)
小鎖老師
2023 05/28 12:17
調(diào)整完還不一樣嗎
84785019
2023 05/28 23:34
嗯嗯,這是怎么回事
小鎖老師
2023 05/29 08:00
你截個(gè)圖我看一下你有沒有結(jié)轉(zhuǎn)
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~