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應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅在下個哪個記賬憑證的分錄里體現(xiàn)抵扣?謝謝

84784989| 提問時間:2023 05/26 22:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
晚上好,在第3個科目 進項稅額時體現(xiàn)了
2023 05/26 22:09
84784989
2023 05/26 22:12
我的意思是問這個應(yīng)交稅費后來在哪個記賬憑證里轉(zhuǎn)出,我也表達(dá)不明了
廖君老師
2023 05/26 22:17
您好,有的不做分錄的,申報時直接抵扣了,您要做分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) ?借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
84784989
2023 05/26 22:32
小公司是不是都不必做這個分錄了,還是看會計習(xí)慣
廖君老師
2023 05/26 22:36
您好啊,看會計習(xí)慣了,我們公司蠻大了,銷售幾個億,我都不結(jié)轉(zhuǎn)的,最多年末結(jié)轉(zhuǎn)一次
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