問題已解決
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅在下個哪個記賬憑證的分錄里體現(xiàn)抵扣?謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答晚上好,在第3個科目 進項稅額時體現(xiàn)了
2023 05/26 22:09
84784989
2023 05/26 22:12
我的意思是問這個應(yīng)交稅費后來在哪個記賬憑證里轉(zhuǎn)出,我也表達(dá)不明了
廖君老師
2023 05/26 22:17
您好,有的不做分錄的,申報時直接抵扣了,您要做分錄
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
?借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? ? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)?
84784989
2023 05/26 22:32
小公司是不是都不必做這個分錄了,還是看會計習(xí)慣
廖君老師
2023 05/26 22:36
您好啊,看會計習(xí)慣了,我們公司蠻大了,銷售幾個億,我都不結(jié)轉(zhuǎn)的,最多年末結(jié)轉(zhuǎn)一次
閱讀 251