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老師,你好!請問一下,年度匯算時招待費有1萬塊錢沒有取得發(fā)票,假設我招待費賬載金額是10萬(包括上述1萬的無票支出),10*60%=6萬,營業(yè)收入100萬,1000*0.5%=5萬,我這個1萬的無票支出在填報時如何體現(xiàn)呢?是直接把賬載金額填寫成9萬嗎?然后9*60%=5.4萬,是這樣嗎?

84784972| 提問時間:2023 05/26 09:47
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,營業(yè)收入100萬,千分之5是0.5萬,而不是5萬啊 賬載金額填寫10萬,納稅調增=10萬—0.5萬
2023 05/26 09:49
84784972
2023 05/26 09:51
嗯,營業(yè)收入1000萬,忘改了,關鍵是我這個1萬的無票支出怎么在表里面體現(xiàn)?
鄒老師
2023 05/26 09:52
你好,1萬的無票支出,在扣除類—其他欄次,單獨調增處理?
84784972
2023 05/26 10:01
在調整表的招待費行次,正常按賬載金額和扣除比例填列,然后在扣除類--其他欄次,把列支的無票支出金額全額填列,對吧?
鄒老師
2023 05/26 10:03
你好,是的,是這樣的
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