問題已解決

老師你好,學(xué)堂里面快帳軟件做賬資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤怎么不一樣,1月份剛剛建帳,也結(jié)轉(zhuǎn)了還是不一樣

84785014| 提問時間:2023 05/25 18:21
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 不一致 ; 你期初有金額沒有? ;正常是 利潤表凈利潤累計金額 +期初負(fù)債表利潤金額=期末負(fù)債表 未分配利潤金額
2023 05/25 18:29
84785014
2023 05/25 18:31
沒有金額
84785014
2023 05/25 18:32
利潤表本年累計的凈利潤就是不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤
84785014
2023 05/25 18:32
可以幫我看看不
84785014
2023 05/25 18:32
今天我直接整瘋了
meizi老師
2023 05/25 18:34
你好;? 如果沒有期初 ;那么? ? 負(fù)債表的未分配利潤金額? =利潤表凈利潤的? ?
84785014
2023 05/25 18:35
但是不等于是怎么回事,是用你們學(xué)堂里面快帳軟件做賬
meizi老師
2023 05/25 18:36
你好; 不等于; 說明 數(shù)據(jù)不對 ; 你 是會計學(xué)堂的實操里面的是嗎; 要去糾錯下;反饋給實操老師??
84785014
2023 05/25 18:46
我不是,我只購買了學(xué)堂里面快帳軟件做賬,現(xiàn)在學(xué)堂里面學(xué)習(xí)中級
84785014
2023 05/25 18:46
要找那個老師
meizi老師
2023 05/25 18:46
你好;? 如果不對 ;不等于; 就說明數(shù)據(jù)不正確哈? ?
84785014
2023 05/25 18:47
我整了一下午了,都要瘋了
meizi老師
2023 05/25 18:47
你好; 自己 在里面做賬的;? 檢查下 損益科目結(jié)轉(zhuǎn)沒有; 和你科目余額表數(shù)據(jù)核對下;? ?
84785014
2023 05/25 18:50
結(jié)轉(zhuǎn)了,而且科目余額表面面收入支出都對
84785014
2023 05/25 18:50
真的是奇怪
meizi老師
2023 05/25 19:10
你確定都是結(jié)轉(zhuǎn)了?那你把科目余額表數(shù)據(jù)核對下,看是不是報表公式又問題
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