問題已解決
已經(jīng)做完匯算清繳。但是發(fā)現(xiàn)去年利潤表管理費用數(shù)據(jù)不對,和管理費用憑證結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)有差額,明細(xì)賬憑證都沒錯。就報表數(shù)據(jù)錯了。要怎么處理呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,修改第四季度的財務(wù)報表,修改年報。
2023 05/25 18:02
84785039
2023 05/25 18:06
老師,是因為4月和11月報表錯了,如果直接在財務(wù)軟件重新結(jié)賬生成對的報表數(shù)據(jù)的話,對已經(jīng)匯算清繳完了有啥影響。最好的處理方法該怎么辦呢
郭老師
2023 05/25 18:08
最好的方法就是反結(jié)賬修改,因為你做賬務(wù)處理之后,他也調(diào)整不過。
郭老師
2023 05/25 18:09
現(xiàn)在申報的和賬上的都不一致。
84785039
2023 05/25 18:13
老師,那原來是按錯的報表申報的,現(xiàn)在反結(jié)賬重新結(jié)賬報表對了后。匯算清繳數(shù)據(jù)還是按原來錯的報的,這個匯算清繳數(shù)據(jù)還能再改的嗎
郭老師
2023 05/25 18:20
對的,是的,需要修改,因為你第四季度的和你年報需要一樣。
閱讀 116