問題已解決

請問老師,我們出口了一批產(chǎn)品,質(zhì)量不合格,現(xiàn)在從境外退回,報(bào)關(guān)公司要求我們出具一份未退稅證明,這個(gè)證明如何開具?

84785016| 提問時(shí)間:2023 05/25 09:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
01登錄電子稅務(wù)局后,選擇【我要辦稅】-【證明開具】-【開具出口退(免)稅證明】-【出口貨物已補(bǔ)稅/未退稅證明開具】,選擇在線申報(bào)。 02點(diǎn)擊【新建】,填寫需要辦理退運(yùn)證明的貨物信息,信息錄完后點(diǎn)擊【保存】。如有涉及多條出口報(bào)關(guān)單,則需逐條新建并保存。 03點(diǎn)擊【生成申報(bào)數(shù)據(jù)】,經(jīng)數(shù)據(jù)自檢,當(dāng)沒有不可挑過疑點(diǎn)后,勾選
2023 05/25 09:41
84785016
2023 05/25 11:01
謝謝樸老師,我們這票還沒有申請退稅,那退運(yùn)后,如何賬務(wù)處理?比如正常銷售1000個(gè),退回30個(gè)
樸老師
2023 05/25 11:09
同學(xué)你好借庫存商品 貸主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 貸銷項(xiàng)負(fù)數(shù)
84785016
2023 05/25 11:10
老師,這個(gè)是出口產(chǎn)品,出口時(shí)沒有銷項(xiàng)稅金呀
樸老師
2023 05/25 11:21
那你這個(gè)科目不用做
84785016
2023 05/25 11:35
老師,我們出口的產(chǎn)品什么情況下可以從:主營業(yè)務(wù)收入—出口銷售收入轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)收入—免稅收入?
樸老師
2023 05/25 11:39
收集不齊退稅資料
84785016
2023 05/25 11:40
老師,境外報(bào)廢是不也做免稅收入?
樸老師
2023 05/25 11:49
對(duì)的 這個(gè)也可以做免稅的
84785016
2023 05/25 12:19
好的。老師,出口轉(zhuǎn)成免稅后,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出,然后還需要繳納銷項(xiàng)稅嗎?
樸老師
2023 05/25 12:21
同學(xué)你好 可以做出口免稅的 視同內(nèi)銷才交稅
84785016
2023 05/25 12:27
老師,做出口免稅的話,那就只涉及進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做?
樸老師
2023 05/25 12:38
同學(xué)你好 免稅項(xiàng)目進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應(yīng)收款——出口退稅/應(yīng)收出口退稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本——出口銷售 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 庫存商品
84785016
2023 05/25 12:57
謝謝您,老師,前面說的出口退運(yùn)的產(chǎn)品,涉及進(jìn)口關(guān)稅和進(jìn)口增值稅嗎?
樸老師
2023 05/25 13:06
同學(xué)你好 這個(gè)不涉及的哦
84785016
2023 05/25 13:33
老師,那退運(yùn)只涉及沖減的這部分出口收入不能申請免抵退稅,其它的稅金不涉及是嗎?
樸老師
2023 05/25 13:34
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785016
2023 05/25 13:46
老師,進(jìn)口增值稅繳款書除了公司有進(jìn)口業(yè)務(wù)外,還在什么情況下涉及?我公司只有出口業(yè)務(wù),沒有進(jìn)口業(yè)務(wù),難道是出口產(chǎn)品退運(yùn)走了進(jìn)口處理?
樸老師
2023 05/25 13:57
進(jìn)口商品交進(jìn)口增值稅的
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