問題已解決

請問老師,我們出口了一批產(chǎn)品,質(zhì)量不合格,現(xiàn)在從境外退回,報關公司要求我們出具一份未退稅證明,這個證明如何開具?

84785016| 提問時間:2023 05/25 09:30
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
01登錄電子稅務局后,選擇【我要辦稅】-【證明開具】-【開具出口退(免)稅證明】-【出口貨物已補稅/未退稅證明開具】,選擇在線申報。 02點擊【新建】,填寫需要辦理退運證明的貨物信息,信息錄完后點擊【保存】。如有涉及多條出口報關單,則需逐條新建并保存。 03點擊【生成申報數(shù)據(jù)】,經(jīng)數(shù)據(jù)自檢,當沒有不可挑過疑點后,勾選
2023 05/25 09:41
84785016
2023 05/25 11:01
謝謝樸老師,我們這票還沒有申請退稅,那退運后,如何賬務處理?比如正常銷售1000個,退回30個
樸老師
2023 05/25 11:09
同學你好借庫存商品 貸主營業(yè)務成本 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 貸銷項負數(shù)
84785016
2023 05/25 11:10
老師,這個是出口產(chǎn)品,出口時沒有銷項稅金呀
樸老師
2023 05/25 11:21
那你這個科目不用做
84785016
2023 05/25 11:35
老師,我們出口的產(chǎn)品什么情況下可以從:主營業(yè)務收入—出口銷售收入轉(zhuǎn)到主營業(yè)務收入—免稅收入?
樸老師
2023 05/25 11:39
收集不齊退稅資料
84785016
2023 05/25 11:40
老師,境外報廢是不也做免稅收入?
樸老師
2023 05/25 11:49
對的 這個也可以做免稅的
84785016
2023 05/25 12:19
好的。老師,出口轉(zhuǎn)成免稅后,對應的進項需要轉(zhuǎn)出,然后還需要繳納銷項稅嗎?
樸老師
2023 05/25 12:21
同學你好 可以做出口免稅的 視同內(nèi)銷才交稅
84785016
2023 05/25 12:27
老師,做出口免稅的話,那就只涉及進項稅轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做?
樸老師
2023 05/25 12:38
同學你好 免稅項目進項稅轉(zhuǎn)出的會計分錄 1、不可退稅部分轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本——出口銷售 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 2、出口退稅部分: 借:其他應收款——出口退稅/應收出口退稅 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅) 再結(jié)轉(zhuǎn)收入成本: 借:主營業(yè)務成本——出口銷售 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 庫存商品
84785016
2023 05/25 12:57
謝謝您,老師,前面說的出口退運的產(chǎn)品,涉及進口關稅和進口增值稅嗎?
樸老師
2023 05/25 13:06
同學你好 這個不涉及的哦
84785016
2023 05/25 13:33
老師,那退運只涉及沖減的這部分出口收入不能申請免抵退稅,其它的稅金不涉及是嗎?
樸老師
2023 05/25 13:34
同學你好 對的 是這樣的
84785016
2023 05/25 13:46
老師,進口增值稅繳款書除了公司有進口業(yè)務外,還在什么情況下涉及?我公司只有出口業(yè)務,沒有進口業(yè)務,難道是出口產(chǎn)品退運走了進口處理?
樸老師
2023 05/25 13:57
進口商品交進口增值稅的
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