問題已解決

提問,老師,我是購買方這月發(fā)生商品退貨,收到銷售方開出的增值稅負數(shù)發(fā)票,且上月收到銷售方開出的發(fā)票已抵扣進項稅,這期收到退貨紅字發(fā)票怎么處理入賬呢

84784964| 提問時間:2023 05/24 10:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好;? 那你就紅沖成本科目即可 ;? 你之前開了紅字信息表出去嗎?
2023 05/24 10:05
84784964
2023 05/24 10:05
這月開的紅字信息表
84784964
2023 05/24 10:06
老師怎么紅沖成本科目,分錄賬務(wù)怎么做
meizi老師
2023 05/24 10:10
你好 ;那你要做轉(zhuǎn)出 ; 借庫存商品 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ;? 借 應(yīng)付賬款或者銀行存款 貸庫存商品 ; 收到紅字發(fā)票做這筆哈??
84784964
2023 05/24 10:20
老師沒看明白您的分錄,可以借 應(yīng)付賬款 貸庫存商品 貸進項稅轉(zhuǎn)出嘛
meizi老師
2023 05/24 10:23
你好 ;? ?意思是先去轉(zhuǎn)出進項稅 ; 然后含稅來記入庫存商品去; 然后去紅沖庫存商品的成本? ?
84784964
2023 05/24 10:31
老師,是進項稅額轉(zhuǎn)入庫存商品,然后庫存商品轉(zhuǎn)成本是嘛
meizi老師
2023 05/24 10:34
你好;? 是的; 是這樣的?
84784964
2023 05/24 10:36
老師,進項稅轉(zhuǎn)出期末不是轉(zhuǎn)入未交增值稅沖減嘛,怎么在轉(zhuǎn)入庫存商品
meizi老師
2023 05/24 10:39
你好;? 你要先? 進行時轉(zhuǎn)出 ; 你說的 是 月末結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅明細科目 ; 和我說的 轉(zhuǎn)出沖成本是不一樣的?
84784964
2023 05/24 10:50
老師,那整體賬務(wù)的分錄涉及; 借庫存商品 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 借 應(yīng)付賬款或者銀行存款 貸庫存商品 ,借 庫存商品 貸 主營業(yè)成本,借 進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅 對嘛
meizi老師
2023 05/24 10:55
你好;? ? ?借 進項稅轉(zhuǎn)出 貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸?應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?;? 你 貨物銷售出去了嗎 ? 我看你 還結(jié)轉(zhuǎn)了主營業(yè)務(wù)成本? ?
84784964
2023 05/24 10:57
商品推貨完成后銷售出去了
meizi老師
2023 05/24 10:59
你好; 那還得紅沖收入哦 ; 如果你收入影響了的話;? ?那就是對的哈;? ??借庫存商品 貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 借 應(yīng)付賬款或者銀行存款 貸庫存商品 ,借 庫存商品 貸 主營業(yè)成本,? ?借 進項稅轉(zhuǎn)出 貸? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅;? 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸?應(yīng)交稅費-未交增值稅? ?
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