問題已解決

老師,年度匯算清繳調整后,把之前的虧損調成盈利了,這個還要上稅,應該如何記賬呀

84785006| 提問時間:2023 05/23 22:20
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,是調整為收入還是?
2023 05/23 22:20
84785006
2023 05/23 22:30
暫估的成本,現(xiàn)在發(fā)票還沒有收到,就調減了,
小鎖老師
2023 05/23 22:30
暫估成本都沒有收到嗎
84785006
2023 05/23 22:31
有部分沒有收到發(fā)票,老師
小鎖老師
2023 05/23 22:32
那你是沒有票的也調整了還是
84785006
2023 05/23 22:34
沒有票的調整了
小鎖老師
2023 05/23 22:41
那就沒事的了這個
84785006
2023 05/23 22:43
那現(xiàn)在是有利潤了,需要繳稅,怎么記賬呢,如果利潤彌補以前年度虧損,該如何處理,要記賬嘛?
小鎖老師
2023 05/23 22:46
不需要做賬這個,有利潤交稅,作為所得稅費用
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~