問題已解決

老師,銷售時我們貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額);采購時借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額),期末未交增值稅不是借:應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅/貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅嗎

84784948| 提問時間:2023 05/23 10:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
?你好,是的,憑證就是你說的這樣做。
2023 05/23 10:49
84784948
2023 05/23 10:55
那賬上掛的銷項稅額咋整,銷項和進項一直掛著?還有有的進項不是當(dāng)期抵扣的
宋生老師
2023 05/23 11:07
?你好,是的,按照現(xiàn)在的就一直掛著就好了。
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