當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們理下思路哈; 1、 你是22年計(jì)提了100 ; 23.1月發(fā)現(xiàn)多計(jì)提了100 ;要紅沖是嗎 ; (是的) 2、 然后你去 23年去沖科目 是沖的22年這筆分錄是嗎 ? (是的) 那你23.1月為啥去做3筆分錄。 (沖紅分錄用第2筆分錄,會(huì)出現(xiàn)勾稽不平) (沖紅分錄用第3筆,勾稽平衡了) (我放第2、3筆分錄上去,是想問(wèn)這兩筆分錄,哪筆是正確的?)
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答2023年1月,紅沖2022年12月份的分錄
借:未分配利潤(rùn) -100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -100
2023 05/22 14:55
84784999
2023 05/22 15:03
會(huì)出現(xiàn)勾稽不平。
桂龍老師
2023 05/22 15:10
肯定不平啊,因?yàn)閯?dòng)了未分配利潤(rùn),相當(dāng)于你修改了期初的數(shù)據(jù)
兩張表勾稽不平,差額就是未分配科目發(fā)生的這個(gè)金額
84784999
2023 05/22 15:20
老師,第3筆分錄正確?能這樣做?
3、2023-1-30發(fā)現(xiàn)前期多計(jì)提,現(xiàn)沖原分錄
借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) -100
貸:所得稅費(fèi)用 100
借:所得稅費(fèi)用 -100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 -100
桂龍老師
2023 05/22 15:23
對(duì)啊,你把這兩個(gè)分錄合并起來(lái),所得稅費(fèi)用就抵消了
借:未分配利潤(rùn) -100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -100
84784999
2023 05/22 15:46
按第3筆分錄處理,將所得稅費(fèi)用相抵消,勾稽就平衡了。
84784999
2023 05/22 15:48
如果不做所得稅費(fèi)用相抵消,就出現(xiàn)勾稽不平
桂龍老師
2023 05/22 15:49
你自己好好研究結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)據(jù),你看看你結(jié)轉(zhuǎn)損益的數(shù)據(jù),所得稅費(fèi)用發(fā)生的數(shù)據(jù)是不是只結(jié)轉(zhuǎn)了一筆。
閱讀 143