問題已解決

老師,請問我公司20年的虧損,在21年匯算清繳,企業(yè)所得稅虧損明細表,當時已經彌補了,現(xiàn)在22年匯算清繳,怎么又出現(xiàn)了,幫忙看下,圖1是21年匯算清繳的表,圖2是22年的表,幫我看看這些啦

84785034| 提問時間:2023 05/19 13:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您說的表格在哪里
2023 05/19 13:58
84785034
2023 05/19 14:02
寫1的是21年匯算第二個是22年的
84785034
2023 05/19 14:02
不太清楚,我從新拍給你
84785034
2023 05/19 14:04
這個是21年的,當時已經彌補了,該交的稅款也交了,怎么現(xiàn)在22年匯算又彌補20年的虧損了呢?
bamboo老師
2023 05/19 14:48
2021年彌補了虧損了 今年不需要彌補了啊 您2022的主表有彌補虧損數(shù)據嗎? 因為這個表的數(shù)據都是自動帶入的 不需要填寫的
84785034
2023 05/19 14:50
是自動帶的,我也不能填寫 但是這個數(shù)據有問題, 這個會是別的表格有問題,帶動他有問題嗎?
bamboo老師
2023 05/19 15:22
您把今年填好后的截圖一下可以嗎
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