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老師你好,企業(yè)所得稅年度匯算清繳時(shí)20年度的虧損已經(jīng)在21年度地季度彌補(bǔ),22年進(jìn)行21年度匯算清繳時(shí)又產(chǎn)生虧損,但是所得稅彌補(bǔ)虧損表中可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)數(shù)為什么是20年和21年兩年的合計(jì)數(shù)啊

84785000| 提問時(shí)間:2022 04/30 10:17
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,因?yàn)檎w21年度數(shù)據(jù)是虧損的
2022 04/30 10:27
84785000
2022 04/30 10:37
老師,這樣是沒有問題的是嗎
小林老師
2022 04/30 10:42
您好,是沒有問題的
84785000
2022 04/30 10:42
老師,稅額抵免優(yōu)惠明細(xì)表,在所得稅匯算清繳時(shí)需要填報(bào)
小林老師
2022 04/30 10:44
您好,這個(gè)要看您的業(yè)務(wù)情況
84785000
2022 04/30 10:47
老師,如果像我們這種21年虧損的情況是不是就不需要填寫這張107050表格了
小林老師
2022 04/30 12:04
您好,不是的,是根據(jù)業(yè)務(wù)情況填寫,
84785000
2022 04/30 12:31
老師,您能具體說說什么情況需要填寫嗎
小林老師
2022 04/30 12:53
您好,您有采購設(shè)備符合稅額抵免優(yōu)惠條件的需要填寫
84785000
2022 04/30 13:48
好的,謝謝老師
小林老師
2022 04/30 14:56
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持
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