問題已解決

老師之前的一筆其他應(yīng)付款已經(jīng)還給個人了,之前的會計做錯了,現(xiàn)在借方還有余額,我怎樣調(diào)整能。

84785004| 提問時間:2023 05/18 16:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,之前的會計是怎么做的呢?
2023 05/18 16:48
84785004
2023 05/18 17:05
借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款
84785004
2023 05/18 17:06
問題是這筆款已經(jīng)還給他了,借方還掛的他。
宋生老師
2023 05/18 17:08
你好,你還的時候沒有入賬是嗎?
84785004
2023 05/18 17:13
就是按照這個賬務(wù)處理的,現(xiàn)在余額表上又出現(xiàn)這筆其他應(yīng)付款借方余額,這怎樣處理呢
宋生老師
2023 05/18 17:14
?你好,你這個你的意思是還過一次了,還的那一次會計有沒有入賬?等于他做了兩次這個憑證嗎
84785004
2023 05/18 17:31
是呀這個該怎么辦
宋生老師
2023 05/18 17:31
?你好那你做紅字沖減第二次多做的這一筆支付的憑證就可以了。
84785004
2023 05/18 17:35
怎樣做能
宋生老師
2023 05/18 17:36
?金額寫負數(shù)借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款
84785004
2023 05/18 17:40
借-5萬貸銀行存款-5萬是嗎?這樣對賬務(wù)有影響嗎?
宋生老師
2023 05/18 17:42
?你好,這個沒什么影響啊,只是沖減之前多做的一筆。
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