問題已解決
老師報表重分類,這是科目表金額,那其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款分別怎么填
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速問速答您好,請問你們是合并報表重分類還是調(diào)表不調(diào)賬類的重分類調(diào)整?
2023 05/18 15:00
84784991
2023 05/18 15:01
調(diào)表不調(diào)賬重分類
羅雯老師
2023 05/18 15:13
當(dāng)資產(chǎn)類往來會計科目期末出現(xiàn)貸方余額時,這時不再是債權(quán)而是一種債務(wù),應(yīng)重新分類到負債類科目;反之,當(dāng)負債類往來科目期末出現(xiàn)借方余額時,這時不再是一種債務(wù)而是一種債權(quán),應(yīng)重新分類到資產(chǎn)類科目中去。其他應(yīng)收款余額在借方是正確的,不需要重分類,直接填寫其他應(yīng)收款目借方余額。其他應(yīng)付款按以下取數(shù)填寫。
“其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細科目貸方余額合計數(shù)+其他應(yīng)付款明細科目貸方余額合計數(shù)計算填列。
84784991
2023 05/18 15:25
老師明細科目貸方余額,是不是看科目余額表的數(shù)就可以了呢?
羅雯老師
2023 05/18 15:29
是的,直接看科目余額表的數(shù)就可以。
84784991
2023 05/18 15:33
老師您舉個例子吧,這數(shù)據(jù)預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款數(shù)據(jù)都怎么重分類核算呢,數(shù)據(jù)分別是多少?
羅雯老師
2023 05/18 15:36
預(yù)付賬款余額在借方,不需要重分類,直接填寫1242866.5
應(yīng)付賬款余額在貸方,也不需要重分類,直接填寫16226.8
84784991
2023 05/18 15:41
但是我的報表上全部都給重分類了,分完后把這2個報表項目綜合的看數(shù)據(jù)是對的,報表上預(yù)付賬款的數(shù)據(jù)是1359199.50,應(yīng)付賬款金額是132559.80 ,綜合的看是債權(quán)有1226639.70元 報表數(shù)據(jù)我是看不懂的
羅雯老師
2023 05/18 15:45
重分類并不是所有項目都需要重分類噢,負債類余額在借方,資產(chǎn)類余額在貸方才需要重分類,你需要檢查一下是否正確劃分重分類與不重分類的資產(chǎn)。對于需要重分類的資產(chǎn),也不是直接填余額,按照以下來填寫應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款的借方余額+預(yù)收賬款的借方余額-計提的壞賬準(zhǔn)備
預(yù)收款項=應(yīng)收賬款貸方+預(yù)收賬款貸方
應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款貸方+預(yù)付賬款貸方
預(yù)付賬款=應(yīng)付賬款借方+預(yù)付賬款借方
其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款借方+其他應(yīng)付款借方
其他應(yīng)付款=其他應(yīng)收款貸方+其他應(yīng)付款貸方
84784991
2023 05/18 15:50
老師您給我方法是有,我只想知道這軟件算出來的報表金額是怎么來的,麻煩您根據(jù)剛才您給的公式套我那張圖看看,報表數(shù)據(jù)是怎么來的,公式是有但是我沒懂?dāng)?shù)據(jù)怎么算出來的
羅雯老師
2023 05/18 15:58
比如應(yīng)付賬款=本期貸方-本期借方-期初借方
84784991
2023 05/18 16:02
老師我們2人溝通可能有問題,,比如應(yīng)付賬款=本期貸方-本期借方-期初借方 這算的不就是應(yīng)付賬款期末數(shù)據(jù)嘛,我報表上期末數(shù)據(jù)不是16226.80 我報表上的數(shù)據(jù)是132559.80 我想知道這個是怎么算出來的
羅雯老師
2023 05/18 16:07
應(yīng)付賬款報表按照你發(fā)的圖片,不需要重分類啊。余額在貸方,那報表數(shù)據(jù)應(yīng)該就是16226.80 ,怎么會變成132559.80 。你是把這個科目重分類了嗎?如果重分類建議取消,就直接取你圖片的這個數(shù)據(jù)就可以。
84784991
2023 05/18 16:09
這個軟件就是這個設(shè)置,都幾年了怎么取消?取消了后申報的報表都不對了,現(xiàn)在就是這個設(shè)置,數(shù)據(jù)就是變了,結(jié)合2個報表項目看總得權(quán)益是沒變
羅雯老師
2023 05/18 16:14
你截圖給我看應(yīng)付賬款
84784991
2023 05/18 16:16
老師麻煩您幫我看看報表數(shù)據(jù)
羅雯老師
2023 05/18 16:21
你說的報表數(shù)據(jù)是資產(chǎn)負債表的應(yīng)付賬款嗎?是的話,數(shù)據(jù)來源于資產(chǎn)負債表“應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款明細賬的貸方余額+預(yù)付賬款明細賬的貸方余額。根據(jù)你給的圖片,算出來結(jié)果也和你報表上的不對。
84784991
2023 05/18 16:29
就是不對,我才問的呀,數(shù)據(jù)對不上我不明白才找老師的
羅雯老師
2023 05/18 16:54
您們財務(wù)軟件可以看得到應(yīng)付賬款的公式是如何設(shè)置的嗎?是不是公式被不小心調(diào)整了
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