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4月分付的市場部費(fèi)用,5月份收到發(fā)票,算幾月份費(fèi)用這個(gè)

84784977| 提問時(shí)間:2023 05/16 16:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好 權(quán)責(zé) 發(fā)生制算4月的費(fèi)用
2023 05/16 16:53
84784977
2023 05/16 16:55
那5月份收到發(fā)票直接放在4月份原始憑證后面嗎
玲老師
2023 05/16 17:06
你好 是的? 這樣處理對的?
84784977
2023 05/16 17:08
那如果按照收到發(fā)票的時(shí)間再確認(rèn)費(fèi)用,先做預(yù)付可以不
玲老師
2023 05/16 17:16
你好 是權(quán)責(zé) 發(fā)生制 沒票也要記費(fèi)用的 先付款記預(yù)付對
84784977
2023 05/16 17:33
那4月份做的預(yù)付,5月份才給開票,那5月份再確認(rèn)費(fèi)用,這樣操作可以不
玲老師
2023 05/16 17:37
實(shí)際應(yīng)是哪月的費(fèi)用呢?
84784977
2023 05/16 17:38
實(shí)際就是4月份搞得活動產(chǎn)生的費(fèi)用,但是我們市場部老是不是當(dāng)月給我發(fā)票,發(fā)票日期也是跨月的
玲老師
2023 05/16 17:41
你好? 4月記費(fèi)用 這是正確的處理 5月不正確
84784977
2023 05/16 17:42
但是有人給我說稅務(wù)上得按照收到發(fā)票的日期來確認(rèn)費(fèi)用,還有進(jìn)項(xiàng)稅來
玲老師
2023 05/16 17:44
你好 會計(jì)是按業(yè)務(wù)做賬 按準(zhǔn)則 做賬 不是按稅法做賬? 不對的? ? 有進(jìn)項(xiàng)收到發(fā)票時(shí)沖原來無票的費(fèi)用按發(fā)票入賬? 前面無票就是暫估入賬
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