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企業(yè)一般納稅人,4月發(fā)生銷售費用1萬元,4月未付款。5月收到發(fā)票并付款。 老師,4月發(fā)生費用的時候怎么做賬?付款以及收到發(fā)票的時候又怎么做賬?

84784955| 提問時間:06/18 21:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
4月份借銷售費用貸其他應付款1萬, 5月份,借其他應付款借銷售費用負數(shù)1萬, 借銷售費用貸銀行存款1萬。
06/18 21:45
84784955
06/18 21:47
4月份的時候是價稅分離還是含稅價?
郭老師
06/18 21:48
專票 按不含稅的 五月最后一個修改下加稅分開
84784955
06/18 22:04
老師,是這樣的,企業(yè)是一般納稅人,4月發(fā)生銷售運輸費用1萬元(含稅),4月未付款。5月收到發(fā)票未付款,6月付款。 老師,這三個環(huán)節(jié)怎么做賬?
郭老師
06/18 22:09
借銷售費用貸其他應付款,按照不含稅的金額來,這是四月份的, 然后五月份發(fā)票到了,借銷售費用 應交稅費進項 貸,其他應付款 借其他應付款 貸銷售費用, 六月份 借其他應付款 貸銀行存款
84784955
06/18 22:27
5月份收到發(fā)票的時候,要不要把4月份的那一個分錄沖掉?如果5月份收到發(fā)票的時候,不沖掉4月份的分錄那是不是銷售費用就多了?
84784955
06/18 22:35
借其他應付款 貸銷售費用, 這個分錄,看到了
84784955
06/18 22:37
借:其他應付款 借:銷售費用(負數(shù)) 這樣也可以,是吧?
郭老師
06/18 23:11
是的 可以的可以的,
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