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4月份收到一筆培訓收入,活動也在4月份,但在5月份開的培訓發(fā)票,費用也在5月份支付,4月份怎么記賬
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速問速答您好,可以先暫估,收到發(fā)票再沖賬
2023 05/22 09:35
84785033
2023 05/22 09:43
老師好!培訓費已經(jīng)轉(zhuǎn)入了,但發(fā)票在5月份開的,具體怎么做啊
劉艷紅老師
2023 05/22 09:45
你是指四月已經(jīng)做賬,5月收到發(fā)票,是嗎?
84785033
2023 05/22 09:55
老師,現(xiàn)在記4月份的賬,但是收到的錢是4月,活動也在4月結(jié)束,5月開的收入發(fā)票,現(xiàn)在是4月的賬怎么做
劉艷紅老師
2023 05/22 09:56
借:管理費用-暫估
貸:銀行存款
劉艷紅老師
2023 05/22 09:57
5月收到發(fā)票把這筆沖掉,再做正數(shù)分錄
84785033
2023 05/22 10:03
老師,不是費用,是我們收到的培訓收入
劉艷紅老師
2023 05/22 10:47
那先不做,開了發(fā)票再確認收入
84785033
2023 05/22 11:54
好的,那就先做預(yù)收賬款
劉艷紅老師
2023 05/22 12:38
可以這樣的,這樣就不要做無票收入了
84785033
2023 05/22 12:46
好的,謝謝!
劉艷紅老師
2023 05/22 12:46
不客氣,很高興幫您
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