問題已解決

幼兒園使用民非會計制度,清算的時候下面有別的幼兒園接手,固定資產(chǎn)直接無償給下一家幼兒園使用,請問固定資產(chǎn)和待攤費用要怎么做會計分錄清算的?

84784987| 提問時間:2023 05/15 13:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好1;? 無償給別人的話;? ? ?借 固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)累計折舊 貸 固定資產(chǎn) 借 待處理財產(chǎn)損溢 貸 固定資產(chǎn)清理? ?
2023 05/15 13:59
84784987
2023 05/15 14:00
那待攤的費用呢
84784987
2023 05/15 14:00
民非會計制度沒有待處理財產(chǎn)損溢
meizi老師
2023 05/15 14:01
你好; 沒有這個科目; 你 待攤的費用之前掛了哪些; 我看看? ?
84784987
2023 05/15 14:09
我的每月待攤費用之前都是借:管理費用-修繕費,貸:長期待攤費用
meizi老師
2023 05/15 14:10
你好 ;? ?你這個長期待攤費用 一次性分攤了 ;? 到管理費用去; 然后再去考慮處置??
84784987
2023 05/15 14:12
如果剩下來的東西都是給接手的幼兒園用,那我的長期攤銷應該怎么做會計分錄呢?
meizi老師
2023 05/15 14:13
你好1; 意思你們會讓對方給你們錢嗎?? ? 不給錢; 那么就要你們自己承擔 ;結轉的?
84784987
2023 05/15 14:14
是不給錢的
meizi老師
2023 05/15 14:15
不給錢; 你們公司來承擔 在分攤處理下
84784987
2023 05/15 14:16
不好意思,能明確說一下會計分錄要怎么做嗎?還是不太明白。
meizi老師
2023 05/15 14:17
你好; 借管理費用貸 長期待攤費用; 一次性是沒有分攤的金額都分攤掉了? ?
84784987
2023 05/15 14:18
明白了,謝謝
meizi老師
2023 05/15 14:20
你好; 不客氣的; 幫到你就好??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~