問題已解決

我們公司主要做監(jiān)理,咨詢等。我們今年還沒有收入,監(jiān)理員的工資能否記入主營業(yè)務(wù)成本? 還是有收入時(shí),該部分人工才能確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)成本? 簡單來說,監(jiān)理員的工資,什么時(shí)候可以確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)成本核算?

84784975| 提問時(shí)間:2023 05/15 08:51
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好,工資計(jì)入勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本貸金付成。你好,工資計(jì)入勞務(wù)成本,借勞務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬。有收入的。有收入的時(shí)候再轉(zhuǎn)到主業(yè),主營業(yè)務(wù)成本。不能業(yè)務(wù)承主營業(yè)務(wù)承辦按照。主營業(yè)務(wù)承辦按照實(shí)際發(fā)。
2023 05/15 08:55
84784975
2023 05/15 09:12
老師 ,您說的有收入 是指 達(dá)到一定的完工進(jìn)度 納稅業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間點(diǎn)確定收入是嗎?比如收入在4月20日,那這個(gè)月的相關(guān)人員工資和社保確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)成本嗎?還是在收入確認(rèn)后,直至項(xiàng)目結(jié)束 都可以確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)成本???
玲老師
2023 05/15 09:19
。按照完工進(jìn)度確認(rèn),收入結(jié)轉(zhuǎn)成本。
玲老師
2023 05/15 09:19
人工費(fèi)發(fā)生時(shí)計(jì)入勞務(wù)成本。有收入。有收入的時(shí)候結(jié)。有收入的時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本。
84784975
2023 05/15 09:27
我們是建筑企業(yè),分包的監(jiān)理一直確認(rèn)為主營業(yè)務(wù)成本核算的。去年按暫估確認(rèn)了25萬。借:主營業(yè)務(wù)成本 25萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 25萬 。4月收到A公司開來的監(jiān)理費(fèi)發(fā)票金額20萬,已經(jīng)按收到的發(fā)票金額20萬沖了20萬。目前2022年的匯算還沒做,這多確認(rèn)的5萬的主營業(yè)務(wù)成本 ,我可以在2022年匯算時(shí),把這個(gè)多的5萬在主營業(yè)務(wù)成本明細(xì)表 減掉這5萬,同時(shí)2023年4月賬里,這個(gè)多的5萬 ,可以做 借:以前年度損益調(diào)整5萬 貸:利潤分配-未分配利潤5萬 同時(shí) 借:利潤分配-未分配利潤5萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 5萬 可以這樣嗎?正確的應(yīng)該怎么做
玲老師
2023 05/15 09:32
你好 沒回來發(fā)票的要納稅調(diào)整 調(diào)整表不調(diào)整賬的?
84784975
2023 05/15 09:38
老師,那4月收到這個(gè)20萬,沖暫估的分錄怎么寫?目前我們單位從1-5月沒有收入產(chǎn)生。我如果沖當(dāng)期損益 通過主營業(yè)務(wù)成本,就會出現(xiàn)負(fù)數(shù),出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警的。所以不知道去年按25萬暫估入賬,現(xiàn)在收到20萬,怎么做賬務(wù)處理?請老師幫忙寫下每個(gè)環(huán)節(jié)的分錄
玲老師
2023 05/15 09:43
你好 你好 用 以前年度損益 調(diào)整沖成本這個(gè)科目?
84784975
2023 05/15 09:46
是這樣 借:以前年度損益調(diào)整20萬 貸:利潤分配-未分配利潤20萬 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn) 借:利潤分配-未分配利潤20萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 20萬 ?
玲老師
2023 05/15 09:52
你好 原來成本分錄發(fā)來看一下 感覺不對??
84784975
2023 05/15 10:00
因?yàn)檫@是沖去年的成本費(fèi)用,我如果沖今年 通過主營業(yè)務(wù)成本 , 在第二季度就會出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警。所以 ,我應(yīng)該怎么做?是借:以前年度損益調(diào)整 5萬 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 5萬 紅字 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),借:以前年度損益調(diào)整20 貸:利潤分配-未分配利潤 20 對嗎?
84784975
2023 05/15 10:01
原來是 借:主營業(yè)務(wù)成本 25萬 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 25 現(xiàn)在只收到 20萬。因?yàn)檫@是沖去年的成本費(fèi)用,我如果沖今年 通過主營業(yè)務(wù)成本 , 在第二季度就會出現(xiàn)稅務(wù)預(yù)警。所以 ,我應(yīng)該怎么做?是借:以前年度損益調(diào)整 5萬 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 5萬 紅字 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),借:以前年度損益調(diào)整20 貸:利潤分配-未分配利潤 20 對嗎?
玲老師
2023 05/15 10:04
按回來發(fā)票的沖 借應(yīng)付,貸以前年度損益 調(diào)整這樣沖??
玲老師
2023 05/15 10:04
再按發(fā)票入賬 借以前年度損益 調(diào)整 ,貸應(yīng)付
84784975
2023 05/15 10:17
那財(cái)務(wù)軟件里就是 借:以前年度損益調(diào)整 5萬 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 5萬 紅字 對吧?另外,按發(fā)票重新入賬為什么還是通過 以前年度損益調(diào)整呢? 發(fā)票不是來了 不是要按主營業(yè)務(wù)成本 確認(rèn)嗎?
玲老師
2023 05/15 10:25
你好 不對 ,和原來一樣分錄才是負(fù)數(shù)? 我上面用的正數(shù) 要是負(fù)數(shù) 我會寫出來?
84784975
2023 05/15 10:39
所以老師是這樣理解嗎?去年按25萬暫估入賬,現(xiàn)在收到20萬,因?yàn)槿ツ?萬不是多暫估的,這5萬先不動。在現(xiàn)在收到20萬發(fā)票,一是沖暫估 財(cái)務(wù)軟件里是 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 5萬 貸:以前年度損益調(diào)整 5萬 二重新確認(rèn),借:主營業(yè)務(wù)成本 20 貸:應(yīng)付賬款——A公司 是嗎?
玲老師
2023 05/15 10:45
你好 是沖收到的 20萬? 5萬不動納稅調(diào)整就好了
84784975
2023 05/15 10:53
額,老師 那沖和收回的具體分錄怎么做,通過什么科目,就是財(cái)務(wù)軟件里怎么做,我好像沒繞明白,麻煩老師幫忙解答下
84784975
2023 05/15 10:59
能不能 收到的發(fā)票 因?yàn)橐呀?jīng)沖過了 而且去年5萬納稅調(diào)整了。就相當(dāng)于去年成本這塊沒有實(shí)際上。 算作今年發(fā)生的成本,通過主營業(yè)務(wù)成本核算?
玲老師
2023 05/15 11:06
你好 你是用小準(zhǔn)則 做賬的嗎?
84784975
2023 05/15 11:08
是的老師,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
玲老師
2023 05/15 11:20
借應(yīng)付賬款20萬貸未分配利潤20萬。。借未分配利潤20萬貸應(yīng)付賬款20萬。
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