問題已解決

今年1月份預繳22年四季度的企業(yè)所得稅然后發(fā)現(xiàn)那個營業(yè)成本報多了20萬,現(xiàn)在匯算清繳,那我需不需要把那個申報表申請作費,然后現(xiàn)在重新更正然后再匯算清繳呢,還是只要匯算清繳數(shù)據(jù)對就行不用改申請表

84784994| 提問時間:2023 05/13 22:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問利潤表是正確的么 只是申報表有誤么
2023 05/13 22:29
84784994
2023 05/13 22:31
成本不對,利潤表也跟著對不上,預繳的時候申報的負利潤,實際有10多萬利潤
bamboo老師
2023 05/13 22:37
那就是做賬也有問題 要做分錄調(diào)整 對么
84784994
2023 05/13 22:44
賬沒有問題,公司是去年11月底剛成立的,壓根就沒有做過賬,所以申報預繳為了方便把成本填的很高,但實際沒有那么多成本票和費用票,我這個月才按照實際做的11.12月的賬
bamboo老師
2023 05/14 07:08
那您做的12月份實際的財務報表跟申報的一致么
84784994
2023 05/14 07:15
不一致的
bamboo老師
2023 05/14 07:18
那您要更正4季度申報表跟財務報表 要跟實際的財務報表數(shù)據(jù)一致
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